Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0035/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 218,04 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0030/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 168,96 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0031/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 125,17 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0028/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 628,05 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0033/22 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 147,76 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0037/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 302,40 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0036/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 231,89 € 31.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 obedy 1/2022, 734ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 394,60 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0025/22 školenie / PAM základné Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 258,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 432,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 tonery Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 799,39 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 vysokotlakové čistenie kanal.potrubia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 512,82 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 informačné služby 1/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0023/22 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 198,00 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0022/22 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 095,07 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0024/22 zatekanie strechy-havarijný stav Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 1 986,24 € 27.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFSJ/0027/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 645,75 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
DFSJ/0025/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 225,65 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0024/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 450,08 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0026/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 338,91 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0021/22 kancelárske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 21,56 € 26.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 časopis - Škola Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 26,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0022/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 170,51 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0020/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 186,56 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 183,98 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0023/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 480,70 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 212,78 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 161,93 € 20.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 20.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 144,28 € 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra