Faktúry
Počet záznamov: 5559
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0260/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 284,51 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 226,80 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 653,73 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0256/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 598,67 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 029,15 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/22 | mobil 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | poistenie-auto | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 185,88 € | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Megabooks SK s.r.o. | 36699594 | 2 045,53 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | teplo 8/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -59,15 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 479,13 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 36,75 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | eUčebnica, licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 156,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0253/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 449,82 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 209,11 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0252/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 187,00 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | obedy 8/2022, 234ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 444,60 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 562,53 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | plyn 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | teplo 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 570,00 € | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | elekt.energia 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 617,61 € | 31.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | telefon 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,97 € | 31.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | informačné služby 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 138,81 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 128,59 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 206,56 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 240,00 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |