Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0105/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 273,44 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 116,38 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 253,00 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 193,54 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 708,73 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 364,32 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 395,85 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Banchem s.r.o. | 36227901 | 267,97 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 298,33 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 77,55 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 653,18 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,37 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,80 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 349,79 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/22 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 626,00 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | otvorenie trezoru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurosafe s.r.o. | 35828382 | 370,18 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | vodné,stočné,zrážková 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,41 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,35 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 348,00 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 429,66 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 263,40 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 439,49 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 246,13 € | 17.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | časopis - Geografia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 12,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 298,36 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 54,18 € | 16.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/22 | mobil 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,00 € | 16.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | lyžiarsky kurz - ubytovanie, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ubytovňa Zuberec s.r.o. | 50559451 | 1 837,50 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | lyžiarsky kurz - strava, ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KT group s.r.o. | 45319464 | 2 100,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |