Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0139/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 534,16 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | služba-aplikácia wibo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Armstrong CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 27.04.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | vodné,stočné,zrážková 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 826,80 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 410,27 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 555,50 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 752,95 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 312,98 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 821,17 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 171,96 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | mobil 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,00 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | Pneurservis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 74,10 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | havarijný stav-zásuvkový rozvod | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 365,00 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 225,37 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 336,54 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | školenie-Verejné obstarávanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/22 | rozhlasová ústredňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 1 046,40 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 136,74 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 177,41 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | bioodpad 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | elekt.energia 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 388,03 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 390,50 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 850,41 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 500,22 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/22 | token | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Disig a.s. | 35975946 | 144,00 € | 11.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | materiál - inkluzívny tím-doplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1,45 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 4 000,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0129/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 363,51 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 235,10 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,92 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |