Faktúry
Počet záznamov: 5559
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0297/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 484,56 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0298/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 93,38 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0296/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 244,67 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0292/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 246,18 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0293/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 508,20 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0294/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 635,39 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0295/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 640,85 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/22 | teplo 9/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 64,92 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/22 | revízia plyn-kotolňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 136,62 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/22 | revízia plyn-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,78 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/22 | revízia plyn-byt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 126,50 € | 05.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 241,17 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 602,55 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 434,50 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/22 | plyn 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 04.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/22 | obedy 9/2022, 1016ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 2 052,32 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | teplo 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 390,00 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | telefon 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,37 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | informačné služby 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 361,41 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/22 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 39,00 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 253,11 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 851,19 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/22 | autodoprava za skartaciu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bezplatná skartácia s.r.o. | 52092984 | 120,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 29.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0279/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 227,32 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0278/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 152,16 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/22 | ovocie-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 244,39 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |