Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5559

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0297/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 484,56 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0298/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 93,38 € 11.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0296/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 244,67 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0292/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 246,18 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0293/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 508,20 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0294/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 635,39 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0295/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 640,85 € 11.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0267/22 teplo 9/2022 vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 64,92 € 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0266/22 revízia plyn-kotolňa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 136,62 € 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0265/22 revízia plyn-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 483,78 € 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFBV/0264/22 revízia plyn-byt Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 163,84 € 06.10.2022 24.10.2022 Faktúra
DFSJ/0291/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 126,50 € 05.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0290/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 241,17 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0289/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 602,55 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFSJ/0288/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 434,50 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0263/22 plyn 10/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 98,00 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0262/22 obedy 9/2022, 1016ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 2 052,32 € 01.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0261/22 teplo 10/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 5 390,00 € 01.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0260/22 služba-správa, prevádzka TEZ 10/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 01.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0258/22 telefon 9/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,37 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0256/22 informačné služby 9/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 30.09.2022 03.11.2022 Faktúra
DFSJ/0287/22 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 361,41 € 30.09.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0259/22 školenie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 39,00 € 30.09.2022 11.10.2022 Faktúra
DFSJ/0286/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 253,11 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFSJ/0284/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 851,19 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0254/22 autodoprava za skartaciu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bezplatná skartácia s.r.o. 52092984 120,00 € 29.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFBV/0255/22 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 38,34 € 29.09.2022 14.10.2022 Faktúra
DFSJ/0279/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 227,32 € 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFSJ/0278/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 152,16 € 28.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFSJ/0283/22 ovocie-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 244,39 € 28.09.2022 07.10.2022 Faktúra