Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0139/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 534,16 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 služba-aplikácia wibo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Armstrong CC s.r.o. 35892391 420,00 € 27.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 vodné,stočné,zrážková 4/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 826,80 € 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0134/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 410,27 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0133/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 555,50 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0137/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 752,95 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0135/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 312,98 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0136/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 821,17 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0108/22 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 171,96 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/0105/22 mobil 3/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 108,00 € 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0104/22 Pneurservis Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 74,10 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0103/22 havarijný stav-zásuvkový rozvod Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing. Martin Csomor 46378227 365,00 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSJ/0131/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 225,37 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0132/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 336,54 € 20.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/0102/22 školenie-Verejné obstarávanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 79,00 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0099/22 rozhlasová ústredňa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Elektročas s r.o. 35841397 1 046,40 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 kancelárske potreby-ŠKD Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 136,74 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 čistiace potreby-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 177,41 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0100/22 bioodpad 3/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0101/22 elekt.energia 3/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 388,03 € 12.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFSJ/0128/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 390,50 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFSJ/0127/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 850,41 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFBV/0095/22 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 31,74 € 11.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 vysokotlakové čistenie kanal.potrubia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kanal M.P.S. s r. o. 35710357 500,22 € 11.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 token Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Disig a.s. 35975946 144,00 € 11.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0107/22 materiál - inkluzívny tím-doplatok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3lobit s.r.o. 46020152 1,45 € 11.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0106/22 materiál - inkluzívny tím Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3lobit s.r.o. 46020152 4 000,00 € 11.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFSJ/0129/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 363,51 € 11.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0130/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 235,10 € 11.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFSJ/0126/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 126,92 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra