Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5787

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/21 školenie-mzdy 2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Maxim s.r.o. 47529474 114,00 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 plyn 1/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 98,00 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 elektricka energia 12/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 042,50 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 teplo 1/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 690,00 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 telefon 12/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,04 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 mobil 12/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 140,00 € 14.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 teplo 12/2020 vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -223,00 € 14.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 plyn 12/2020 vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -729,31 € 14.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFBV/0275/20 rozvojovy projekt Citame radi Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Panta Rhei,s.r.o. 0079 800,00 € 30.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0273/20 vstupenky Ekotopfilm Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MFF Eko, s.r.o. 35955872 402,00 € 30.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0274/20 vodne, stocne, zrazkova 11-12/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 532,55 € 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 prenajom kopirky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 45,83 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 team viewer 11/2020-11/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Team Viewer Germany GmbH 534075 401,76 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0270/20 kancelarske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 587,99 € 22.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFSJ/0236/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 84,75 € 18.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0268/20 Projekt: Sloboda môže byť aj finančná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 INFOCARD LIMITED s.r.o. 31383149 25,00 € 18.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0269/20 Projekt: Sloboda môže byť aj finančná Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Dávid Zalaba 44845316 500,00 € 18.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0267/20 tech.material-Covid19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 3 642,80 € 16.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFSJ/0235/20 pekarenske vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 26,31 € 16.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFSJ/0234/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 89,25 € 15.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFBV/0264/20 montazne prace na streche, anténa Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy Invest s.r.o. 52601722 3 997,38 € 14.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0266/20 kontrola hydrantu, prenosného hasiaceho prístroja Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Flame Control 47218657 52,80 € 14.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0265/20 hygienicky potreby Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 170,70 € 14.12.2020 18.12.2020 Faktúra
DFSJ/0233/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 60,81 € 14.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFSJ/0231/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 68,09 € 14.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFSJ/0232/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 160,38 € 14.12.2020 23.12.2020 Faktúra
DFSJ/0230/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 63,36 € 10.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFSJ/0228/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 47,85 € 10.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0263/20 hygienicky potreby Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 79,00 € 10.12.2020 15.12.2020 Faktúra
DFSJ/0229/20 ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 11,35 € 10.12.2020 15.12.2020 Faktúra