Faktúry
Počet záznamov: 5234
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0393/19 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 384,21 € | 31.12.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0391/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 446,16 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0392/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 240,36 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/19 | služba 12/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 159,53 € | 20.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0388/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | všeobecný materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 1 084,78 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0390/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 279,48 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0387/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 260,72 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0389/19 | pekarske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 94,72 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0386/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,42 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0383/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 269,28 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0384/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 37,26 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0385/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 606,07 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | Posypová soľ 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 23,60 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | vzdialená servisná podpora ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 240,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0381/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 84,80 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | telefon 11/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,24 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0379/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 909,81 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0382/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | bioodpad 11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | energia 11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 329,88 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 352,80 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0377/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,18 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | Team Viewer licenc | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 345,36 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0375/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 278,45 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0380/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 200,76 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0378/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,66 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 210,46 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |