Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5560

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0235/23 bez kriedy 27.7.2023 - 26.7.2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 72,00 € 21.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0282/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 660,00 € 20.09.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0277/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 556,54 € 20.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0278/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 54,56 € 20.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0280/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 206,32 € 20.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0281/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 277,91 € 20.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0279/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 396,24 € 20.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0276/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 174,84 € 20.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0275/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 443,30 € 20.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0274/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 921,71 € 20.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0273/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 551,14 € 19.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0272/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 931,68 € 19.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0271/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 111,38 € 19.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0233/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 19.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0232/23 elektrická energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 -674,66 € 18.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0231/23 správa a údržba HW a SW Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 18.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0230/23 zámok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HALI store 52701948 10,90 € 18.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0227/23 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,42 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFBV/0229/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 504,82 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra
DFSJ/0269/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 031,72 € 12.09.2023 08.10.2023 Faktúra