Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0383/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 273,81 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0382/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 533,26 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0384/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 494,28 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0381/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 892,28 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 234,28 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/23 | divadelno-výchovné predstavenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gurigongo Symposium | 42115361 | 200,00 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/23 | počítač 4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 200,00 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/23 | vodné,stočné,zrážková 10/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 777,22 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0380/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 373,46 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0379/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 257,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0378/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 721,40 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0377/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 519,46 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 429,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 198,36 € | 16.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0374/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 618,40 € | 16.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 586,30 € | 16.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/23 | služba 10-12/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0371/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 746,44 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 440,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 823,04 € | 15.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra |