Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/17 | vodné a stočné 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | odvoz 240 l nádoby odpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 59,69 € | 30.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | sťahovanie,likvidácia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 465,00 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0140/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 303,59 € | 28.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0130/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0131/17 | šošovica,kolienka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 341,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0132/17 | horčica,syr,cvikla,fazuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 560,76 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0133/17 | kapusta biela,zeler,hrozno,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 338,74 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/17 | Mraz.jablkovo-tvarohové lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 672,00 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0135/17 | Mraz.jabl.lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 519,84 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0136/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 80,70 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0139/17 | OLMÍCI medvídci vanilka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,92 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0137/17 | soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,81 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0138/17 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 156,55 € | 27.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0022/17 | PVC štandart 48m2,lišta,čistenie podlahy,brusenie podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JATOBA s.r.o. | 44053797 | 1 060,32 € | 24.03.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0066/17 | opakované čitenie odtoku od WC vysokotl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 543,94 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/17 | kapuszta,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,22 € | 23.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0021/17 | sťahovanie,likvidácia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 465,00 € | 23.03.2017 | 12.04.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0065/17 | tlač.stravné listky 1740ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 83,52 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/17 | treska,jogurt,zemiaková kaša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 711,67 € | 22.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |