Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0068/18 | stravné listky-šesť farieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 115,20 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0199/18 | za energiu 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 845,94 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | knihy ang.2.čast. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 660,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | telefon 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | vyučtovanie tep.energia za 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 63,44 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 175,56 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,84 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/18 | kur.prsia 38,068kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,58 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/18 | rama,zemiaky,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 227,22 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 185,22 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/18 | mlieko,smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,05 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/18 | Horalky,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 219,22 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/18 | sirup JUPI les.zmes,pomaranč,cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 155,28 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/18 | rama,fazuľa,olej,smotana kyslá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 166,93 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/18 | mäsové vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 184,80 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/18 | mäsové vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 248,16 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/18 | mäsové vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,16 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/18 | syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 301,22 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/18 | rama,fazuľa,olej,smotana kyslá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,65 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/18 | tekvicové jadrá lúpané | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,98 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |