Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0041/17 | GM regal pochrómovaný 915x460x1800 - 3 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | S.K. GLASS - Karol Sipos | 32304544 | 380,48 € | 16.05.2017 | 04.07.2017 | Objednávka | |||||
VO/0044/17 | servis na chladničky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TIBIFRIG-Tibor fehér | 17733197 | Stavebné práce, opravárenské práce | 141,60 € | 16.05.2017 | 22.05.2017 | Ekonóm | Objednávka | |||
DFSJ/0206/17 | petrlen,zeler,pór,cesnak,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 232,91 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/17 | špecle 2,5 kg-10ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 98,52 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/17 | cvikla,broskyne,uhorky,bulgur,fliačky,ocot, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 396,37 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/17 | maslo,mlieko,vajcia,tehla naša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,27 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/17 | paradaj.suš,šošovica,cukor,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,04 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/17 | tekvica s kôprom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,56 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 50,99 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/17 | zemiaky,cibuľa,mrkva,kiwi,uhorky,paprika,jablka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 483,09 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | energia -4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 892,01 € | 12.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | vyučt.tep.energie 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 280,18 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | telefon-4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,37 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | žiacka knižka pre ZŠ 1-4/240ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,69 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/17 | služba za vyhotovené kópie za 1-4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Perena s.r.o. | 35910232 | 389,64 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 258,72 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 262,22 € | 11.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | zrážková voda 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,92 € | 10.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | služba 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/17 | tvaroh,hrušky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,57 € | 10.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra |