Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0274/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 202,10 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0275/17 | chlieb raž.krájaný 95 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 109,73 € | 28.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | Toner 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 41,63 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | sada tycí,záves 6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 89,94 € | 27.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0270/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,37 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0271/17 | mrkva,cibuľa,zeler,citróny, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,37 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0272/17 | soľ jedlá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,81 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0273/17 | mlieko,smotánka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,02 € | 26.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
VO/0049/17 | 30196 Ton.HPCE505A 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 41,63 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Objednávka | |||||
VO/0050/17 | sada tyčí,záves6ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 89,94 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Objednávka | |||||
DFSJ/0268/17 | čučoriedka a rakytník 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 78,96 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | ubytovanie škol prir. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 300,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | reg.poplatok program aplik.ekonómia-rok2017/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 30,00 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0267/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 261,00 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0269/17 | repkový olej 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 102,10 € | 21.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | daň znehnuteľností na rok 2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/17 | bulgur,ryža,šošovica,kečuo,cicer, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 578,02 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/17 | tvaroh,špenát,hrášok,smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 280,57 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/17 | zemiaky,kapusta,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 642,67 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0261/17 | černa ríbezľa 5l,melón 5l,citrón a baza 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 120,84 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |