Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5854
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0162/17 | sprch.hadica metaflex 150 cm čierná, Luvia 3-pol.Cr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 174,18 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | sťahovanie+doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 204,00 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | valec samsung Xpress M2825DW 4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 178,56 € | 11.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0293/17 | mrkva,zemiaky,zeler,broskyne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 350,62 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0294/17 | taveny syr,tvaroh, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 956,60 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 308,10 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | kancelársky stôl 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Veracomp Slovakia s.r.o. | 50096958 | 160,00 € | 08.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0062/17 | kancelársky stôl 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Veracomp Slovakia s.r.o. | 50096958 | 160,00 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
VO/0064/17 | valec samsung Xpress M2825DW 4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 178,56 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
VO/0065/17 | vymaľovanie priestorov v školskej kuchyni a jedálni | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 3 347,00 € | 08.09.2017 | 12.09.2017 | Objednávka | |||||
VO/0061/17 | sprch.hadica metflex 150cm čierná, Luvia 3-pol.Cr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 174,18 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0157/17 | telefon 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | zrážková voda 8/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,22 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/17 | rebarborik 800g,čaj malina,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 302,48 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0292/17 | cestoviny fliacky,ryža,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 313,12 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
VO/0063/17 | sťahovanie+doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TRIV s.r.o. | 36435872 | 204,00 € | 06.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
DFBV/0151/17 | odvoz 240 l nádob odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 99,48 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/17 | odvoz odpad 240 l nádob odpad 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 19,90 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | ingo tabule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 48,00 € | 05.09.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |