Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15102018 | Zoznam zákaziek 3. Q 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a G s VJM | Iné | 0,00 € | 30.09.2018 | 12.10.2018 | Mgr. Katarína Morvayová | riaditeľka školy | Zmluva | |||
| DFSJ/0272/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 210,11 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/18 | tekvicové pyré,jablkové pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 470,13 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/18 | kiwi citron 1l,cervené repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 369,71 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/18 | chlieb pšen.raž. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 70,39 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/18 | Slivky 36kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,64 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/18 | cesnak,cibuľa,mrkva,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 475,87 € | 28.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | služba9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 130,80 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | učeb.ang.LONG EXAM 30ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 765,00 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/18 | ryža wene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 97,92 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/18 | paradajkový pretl.,uhorky,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,54 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/18 | hrušky kocky,slivky polené | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 114,54 € | 25.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/18 | bryndzové pirohy,tekvica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 387,23 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 168,86 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/18 | kuracie pecienky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 101,17 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/18 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,86 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/18 | závar.krutóny pol. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,41 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/18 | cukor,špagety,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,83 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | triedna kniha | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,18 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |