Faktúry
Počet záznamov: 3979
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0246/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 360,80 € | 23.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 163,97 € | 22.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 165,26 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 134,00 € | 21.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 244,78 € | 21.11.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 231,02 € | 16.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/17 | Dimarko,s.r.o. - čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 92,64 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/17 | Dimarko, s.r.o. - čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 113,76 € | 14.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0236/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 276,16 € | 14.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 38,70 € | 14.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 178,43 € | 14.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/17 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/17 | BVS, a.s. -vodné, stočné 28.9.2017 -24.10.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 372,25 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/17 | SPP, a.s.- plyn škola + ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856,33 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/17 | Chemix -D, s.r.o.- deratizácia škola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/17 | Chemix - D, s.r.o.- deratizácia školskej jedálne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CHEMIX-D s.r.o | 31406840 | 18,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | Bio enzym Petr Mrázek - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petr Mrázek | 69639485 | 300,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 136,80 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 243,06 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | ZSE Energia, a.s.- elektrina škola 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,31 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | Slovak telekom, a.s.- telefón 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,71 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 203,80 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 272,14 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0233/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 13,39 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 42,05 € | 09.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | DIMARKO, s.r.o.- čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 25,92 € | 07.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | ZSE - elektrina ŠJ 11/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 07.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | BVS, a.s. - zrážková voda 1.10.2017 - 31.10.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 07.11.2017 | 19.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/17 | SPP -plyn ŠJ 11/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 151,00 € | 07.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |