Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3979

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0183/17 nákup zeleniny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 54,47 € 05.10.2017 21.10.2017 Faktúra
DFSJ/0184/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 764,29 € 05.10.2017 21.10.2017 Faktúra
DFSJ/0185/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 124,15 € 05.10.2017 21.10.2017 Faktúra
DFSJ/0182/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 97,38 € 04.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 Milan Bojňanský - služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 03.10.2017 12.10.2017 Faktúra
DFBV/0137/17 SPP - plyn ŠJ 10/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 90,00 € 03.10.2017 12.10.2017 Faktúra
DFSJ/0180/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 89,75 € 03.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0181/17 nákup zeleniny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 131,02 € 03.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0179/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 44,17 € 02.10.2017 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0177/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 609,48 € 29.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0178/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 77,18 € 29.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0176/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 126,46 € 28.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0175/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 143,42 € 28.09.2017 21.10.2017 Faktúra
DFSJ/0173/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 67,43 € 27.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0174/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 81,11 € 27.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0172/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 92,22 € 26.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0168/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 193,66 € 25.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0171/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 100,94 € 25.09.2017 11.10.2017 Faktúra
DFSJ/0169/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 636,29 € 25.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0170/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 117,96 € 25.09.2017 17.10.2017 Faktúra
DFSJ/0166/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 17,82 € 22.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFSJ/0167/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 147,13 € 22.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFSJ/0163/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 115,95 € 21.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFSJ/0164/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 95,11 € 21.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFSJ/0165/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 66,53 € 21.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFSJ/0158/17 objednávam potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 62,40 € 20.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFSJ/0161/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 155,93 € 20.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFSJ/0162/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 38,40 € 20.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFSJ/0157/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 148,36 € 19.09.2017 29.10.2017 Faktúra
DFBV/0133/17 Lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 47,02 € 18.09.2017 25.09.2017 Faktúra