Faktúry
Počet záznamov: 3979
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0183/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 54,47 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 764,29 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 124,15 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 97,38 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | Milan Bojňanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | SPP - plyn ŠJ 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 89,75 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 131,02 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 44,17 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 609,48 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 77,18 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 126,46 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 143,42 € | 28.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 67,43 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 81,11 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 92,22 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 193,66 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 100,94 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 636,29 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 117,96 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 17,82 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0167/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 147,13 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 115,95 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 95,11 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 66,53 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/17 | objednávam potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 62,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0161/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 155,93 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0162/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 38,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 148,36 € | 19.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra |