Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3979

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0100/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 PUBLICOM s.r.o 36337897 69,90 € 19.06.2017 28.06.2017 Faktúra
DFSJ/0129/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 70,72 € 13.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFSJ/0130/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 127,61 € 13.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFSJ/0131/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 311,52 € 13.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFBV/0099/17 ASC Applied Software - AsC agenda Gymnázium, Hubeného 17337071 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 219,00 € 12.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFSJ/0128/17 Nákup potravín pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 110,72 € 09.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFBV/0096/17 BVS - vodné,stočné 28.4.2017 - 25.5.2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 292,00 € 09.06.2017 04.07.2017 Faktúra
DFBV/0093/17 Slovak Telekom,a.s. - telefón 5/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,98 € 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0094/17 ZSE - elektrina ŠJ 6/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,04 € 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 ZSE - elektrina 5/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 299,45 € 08.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFSJ/0127/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 165,60 € 08.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFBV/0098/17 TELESYS Slovakia spol.s.r.o. - oprava mrazničky ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. 31333079 168,96 € 08.06.2017 20.06.2017 Faktúra
DFBV/0092/17 BVS - zrážková voda 5/2007 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,74 € 06.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFSJ/0126/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 170,57 € 06.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFSJ/0123/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 124,67 € 05.06.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0124/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 86,90 € 05.06.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0125/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 94,80 € 05.06.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0097/17 SPP -plyn ŠJ 6/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 05.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFSJ/0121/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 79,24 € 02.06.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0122/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 53,59 € 01.06.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0119/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 89,38 € 31.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0120/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 181,39 € 30.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 Lindstrőm, s.r.o - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 29.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0091/17 Albín Priecel - APM Technik -spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 APM Technik s.r.o. 50185969 38,00 € 29.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFSJ/0118/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 88,42 € 29.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 METRO Cash & Carry SR s. r. o. - spotrebný materiál ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 64,22 € 24.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFSJ/0116/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 91,84 € 24.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DFSJ/0117/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 133,69 € 24.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFBV/0089/17 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DFSJ/0111/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 436,39 € 22.05.2017 12.06.2017 Faktúra