Faktúry
Počet záznamov: 3979
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0100/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PUBLICOM s.r.o | 36337897 | 69,90 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0129/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 70,72 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0130/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 127,61 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0131/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 311,52 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0099/17 | ASC Applied Software - AsC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0128/17 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 110,72 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | BVS - vodné,stočné 28.4.2017 - 25.5.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 292,00 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Slovak Telekom,a.s. - telefón 5/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,98 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | ZSE - elektrina ŠJ 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | ZSE - elektrina 5/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,45 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0127/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 165,60 € | 08.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0098/17 | TELESYS Slovakia spol.s.r.o. - oprava mrazničky ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | TELESYS SLOVAKIA spol.s r.o. | 31333079 | 168,96 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | BVS - zrážková voda 5/2007 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 06.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0126/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 170,57 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0123/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 124,67 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0124/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 86,90 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0125/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 94,80 € | 05.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0097/17 | SPP -plyn ŠJ 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 05.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0121/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 79,24 € | 02.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0122/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 53,59 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0119/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 89,38 € | 31.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0120/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 181,39 € | 30.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0090/17 | Lindstrőm, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 29.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | Albín Priecel - APM Technik -spotrebný materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | APM Technik s.r.o. | 50185969 | 38,00 € | 29.05.2017 | 04.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 88,42 € | 29.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0088/17 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. - spotrebný materiál ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 64,22 € | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 91,84 € | 24.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0117/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 133,69 € | 24.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0089/17 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0111/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 436,39 € | 22.05.2017 | 12.06.2017 | Faktúra |