Faktúry
Počet záznamov: 4230
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0191/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 101,11 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 178,91 € | 10.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/17 | Slovak Telekom, a.s. -telefón 9/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,11 € | 09.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 133,40 € | 09.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/17 | AD REM - nákup učebníc Aj. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 1 189,19 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | AD REM - nákup učebníc Aj | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 209,85 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/17 | ZSE - elektrina ŠJ 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 259,04 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 119,58 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 253,01 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 257,41 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 204,98 € | 06.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 54,47 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 764,29 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 124,15 € | 05.10.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 97,38 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/17 | Milan Bojňanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/17 | SPP - plyn ŠJ 10/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 90,00 € | 03.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 89,75 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/17 | nákup zeleniny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 131,02 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 44,17 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 609,48 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 77,18 € | 29.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/17 | nákup mäsa | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 126,46 € | 28.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 143,42 € | 28.09.2017 | 21.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 67,43 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 81,11 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 92,22 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 193,66 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 100,94 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 636,29 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra |