Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/18 PROTES-UNI s.r.o. - spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 PROTEST - UNI, s.r.o. 34146466 215,69 € 18.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0132/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 87,88 € 18.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0133/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 112,32 € 18.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0134/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 69,40 € 18.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0129/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 145,96 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0130/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 67,19 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0131/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 29,57 € 16.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0127/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 15.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFBV/0067/18 Slovak Telekom, a.s.- telefón 4/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,64 € 15.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 SPP, a.s. -plyn 4/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 441,09 € 15.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFSJ/0128/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 142,22 € 15.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 ZSE Energia, a.s. - elektrina škola 4/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 304,76 € 14.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 Sponka s.r.o.- spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 Sponka, s.r.o. 51132907 40,00 € 14.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFSJ/0124/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 53,11 € 14.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0125/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 163,50 € 14.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0122/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 PICADO, s.r.o 36397164 347,10 € 11.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0123/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 159,80 € 11.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 BVS,a.s. -zrážková voda - 4/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 253,26 € 09.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 BVS, a.s. - vodné, stočné 25.3.-24.4.2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 229,58 € 09.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 Ing.Ladislav Milo - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Ladislav Milo 11823224 40,00 € 09.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 ZSE Energia, a.s. - elektrina ŠJ 5/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 304,47 € 09.05.2018 23.05.2018 Faktúra
DFSJ/0120/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 704,16 € 09.05.2018 29.05.2018 Faktúra
DFSJ/0121/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 191,09 € 09.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 Lindstrom s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 SPP a.s.-plyn 5/2018 ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46,00 € 04.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFSJ/0119/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 211,85 € 04.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0115/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 179,52 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0116/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 64,45 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0117/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 150,54 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DFSJ/0118/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 366,28 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra