Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0198/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 112,32 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0199/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 557,11 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0200/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 116,58 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0201/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 90,93 € 11.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 asc dochádzka - aktualizácia Gymnázium, Hubeného 17337071 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 60,00 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 ZSE Energia, a.s. - spotreba elektrina 8/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 115,79 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 bio enzym - biologické ošetrenie odpadov Gymnázium, Hubeného 17337071 Petr Mrázek 69639485 300,00 € 11.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFSJ/0195/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 432,08 € 10.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0196/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 266,01 € 10.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0197/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 122,30 € 10.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 ŠEVT a.s. kredit pre stredné školy Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠEVT, a.s. 31331131 10,00 € 10.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFSJ/0194/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 95,96 € 06.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 BVS, a.s. - zrážková voda 8/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,00 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 TF - čistiaci salón pranie bielizne ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón 30143942 168,80 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 Slovak Telekom, a.s. -telefón 8/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,24 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 Protes - UNI s.r.o.- reťazová píla a spotrebný materiál Gymnázium, Hubeného 17337071 PROTEST - UNI, s.r.o. 34146466 475,28 € 06.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 BVS,a.s. - vodné, stočné 7-8/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 37,90 € 06.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 73,57 € 05.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0193/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 62,00 € 05.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 SPP, a.s.-plyn 9/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 05.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DFSJ/0190/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 311,14 € 04.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0191/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 259,05 € 04.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0189/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 171,31 € 31.08.2018 21.09.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 28,18 € 28.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 SANET - služby počítačovej siete Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 150,00 € 28.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 SPP a.s. - plyn 7/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 861,41 € 27.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 BVS, a.s. -vodné , stočné 25.6.18 - 24.7.2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 240,73 € 27.08.2018 31.08.2018 Faktúra
DFSJ/0185/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 333,00 € 27.08.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0186/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 340,08 € 27.08.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0187/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 341,96 € 27.08.2018 21.09.2018 Faktúra