Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0087/18 Živica - projekt Zelená škola Gymnázium, Hubeného 17337071 Centrum environmentálnej a etickej výchovy - Živica 35998407 80,40 € 26.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFSJ/0179/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 158,48 € 26.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 Lindstrom, s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 65,86 € 26.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFSJ/0178/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 117,13 € 25.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFSJ/0177/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 193,85 € 22.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFSJ/0176/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 49,19 € 21.06.2018 17.07.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. - služby Gymnázium, Hubeného 17337071 Lanikova Group, s.r.o 36858439 899,00 € 20.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFSJ/0174/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 155,44 € 19.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0175/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 37,13 € 19.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0173/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 61,20 € 18.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0172/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 151,32 € 15.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0171/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 50,68 € 14.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0170/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 136,66 € 13.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 SPP,a.s. - plyn 5/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 958,66 € 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 BVS, a.s.- vodné - stočné 245.4. - 24.5.2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 205,07 € 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0169/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 80,35 € 12.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0168/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón 30143942 51,40 € 11.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 ZSE Energia,a.s.- elektrina škola 5/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 328,66 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Slovak Telekom, a.s.- telelefón 5/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,02 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 BVS, a.s. -zrážková voda 5/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 261,00 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0165/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 103,11 € 08.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0167/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 288,44 € 08.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0166/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 08.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0164/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 60,52 € 07.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0162/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 328,32 € 06.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFSJ/0163/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 129,84 € 06.06.2018 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 ZSE Energia, a.s.- elektrina ŠJ 6/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,47 € 05.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 SPP,a.s. - plyn ŠJ 6/2018 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 05.06.2018 11.06.2018 Faktúra
DFSJ/0160/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Eurozel s.r.o. 47837934 124,52 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFSJ/0161/18 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 154,66 € 05.06.2018 22.06.2018 Faktúra