Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4093
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0021/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 277,59 € | 23.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 206,72 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 672,60 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 89,79 € | 20.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | Preplatok za spotrebu plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -54,94 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | spotreba plynu ŠJ január 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 358,00 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | spotreba elektrickej energie 1.1.- 31.1.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 309,68 € | 18.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 230,26 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | školenie Elektronické podávanie ročných hlásení (NEIS) | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VIK s.r.o. | 36680192 | 96,00 € | 17.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 333,80 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Arthur Gilbord, s.r.o | 45706034 | 891,50 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 235,39 € | 16.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 98,44 € | 13.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | Čistenie a prenájom rohoží za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Vyúčtovanie spotreby plynu za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 441,32 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | Preplatok za spotrebu elektrickej energie rok 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -392,39 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 12,50 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/17 | Nákup potravín školského stravovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 255,42 € | 10.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |