Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4346
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0173/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 67,43 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 81,11 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 92,22 € | 26.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 193,66 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 100,94 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 636,29 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 117,96 € | 25.09.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 17,82 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0167/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 147,13 € | 22.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 115,95 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 95,11 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 66,53 € | 21.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/17 | objednávam potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 62,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0161/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 155,93 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0162/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 38,40 € | 20.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 148,36 € | 19.09.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | Lindstrom, s.r.o. - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | Ľudovít Dohorák - revízia komínov a dymovodov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo | 40097897 | 116,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | BVS, a.s. - vodné, stočné 27.7.2017 - 23.8.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,87 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/17 | nákup potravín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 277,15 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra |