Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0155/17 DIMARKO, s.r.o.- čistiace potreby Gymnázium, Hubeného 17337071 DIMARKO, s.r.o. 48258474 25,92 € 07.11.2017 19.11.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 ZSE - elektrina ŠJ 11/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 259,04 € 07.11.2017 19.11.2017 Faktúra
DFBV/0157/17 BVS, a.s. - zrážková voda 1.10.2017 - 31.10.2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,74 € 07.11.2017 19.11.2017 Faktúra
DFBV/0154/17 SPP -plyn ŠJ 11/2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 151,00 € 07.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFSJ/0227/17 nákup zeleniny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 342,72 € 07.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0228/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 364,45 € 07.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0229/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 144,43 € 07.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0225/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 64,68 € 06.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0226/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 123,71 € 06.11.2017 28.11.2017 Faktúra
1482/2017 čistiace prostriedky Gymnázium, Hubeného 17337071 Dimarko, s.r.o. 48258474 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 25,92 € 03.11.2017 30.11.2017 Mária Rodziňáková riaditeľka školy Objednávka
2/2017 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia Gymnázium, Hubeného 17337071 CEVO,s.r.o. 44155590 Stavebné práce, opravárenské práce 95 581,92 € 03.11.2017 09.11.2017 Ing.Marek Lipa konateľ Zmluva
DFSJ/0221/17 nákup mäsa Gymnázium, Hubeného 17337071 Bidvest Slovakia s.r.o 34152199 222,84 € 02.11.2017 11.11.2017 Faktúra
DFSJ/0222/17 nákup zeleniny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 123,03 € 02.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0223/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 240,62 € 02.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0224/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 455,86 € 02.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0153/17 Noviny SME s prílohou Vysoké školy Gymnázium, Hubeného 17337071 Petit Press, a.s. 35790253 23,50 € 31.10.2017 04.11.2017 Faktúra
DFSJ/0220/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 622,08 € 27.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFSJ/0218/17 nákup zeleniny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 72,87 € 26.10.2017 11.11.2017 Faktúra
DFSJ/0219/17 nákup potravín Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 52,23 € 26.10.2017 11.11.2017 Faktúra
1/2017 zmluva o nájme nebytového priestoru Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský stolnotenisový zväz 30806836 Nájmy a prenájmy 1 300,00 € 26.10.2017 07.11.2017 Ing.Anton Hamran gen.sekretár SSTZ Zmluva