Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0084/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 86,85 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0080/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 123,70 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0081/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 148,79 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0082/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 43,78 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0079/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 67,65 € | 27.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0078/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 184,63 € | 27.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0047/18 | Vema,s.r.o. - Seminár PaM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | VEMA, s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 88,20 € | 26.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0046/18 | Giga Trade s.r.o.- toner | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 84,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PICADO, s.r.o | 36397164 | 104,36 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0045/18 | BVS, a.s- vodné stočné 25.1.- 24.2.2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 278,63 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 122,07 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
268/2018 | toner do tlačiarne | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE, s.r.o. | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 84,00 € | 22.03.2018 | 22.03.2018 | Mária Rodziňáková | Objednávka | ||||
DFSJ/0073/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 170,99 € | 21.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0074/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidvest Slovakia s.r.o | 34152199 | 108,58 € | 21.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0070/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastro-max s.r.o | 45339571 | 220,19 € | 20.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0071/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 58,61 € | 20.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0072/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DORSA s r. o. | 47874155 | 67,00 € | 20.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0044/18 | Ing.Kovár Ľubomír - kancelársky materiál | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ľubomír Kovár | 11827220 | 73,77 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/18 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 98,76 € | 16.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra |