Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0213/21 montáž markízy - vybudovanie funkčnej vonkajšej ekologickej učebne - projekt NF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Radomír Jašek - JAŠEK 32116896 2 280,00 € 28.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0214/21 učebné pomôcky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 467,00 € 28.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0209/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 31,49 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0208/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 35,62 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0207/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 40,63 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0211/21 úrazové poistenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 310,99 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0210/21 poistenie zodpovednosti za škodu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 597,24 € 24.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0212/21 kancelárske stoličky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.sk 36562939 190,79 € 24.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0206/21 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -152,97 € 21.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,00 € 20.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0204/21 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 63,60 € 20.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0205/21 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 100,00 € 20.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0188/21 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MAPA Slovakia Trade, s.r.o. 44500211 445,70 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0187/21 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TAKTIK vvdavateľstvo, s.r.o. 45258767 107,00 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 733,75 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 online kniha smernice a organizačné predpisy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Verlag Dashöfer Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 197,40 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 50,06 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0181/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0180/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0179/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0185/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0184/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,18 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0178/21 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 2 900,00 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0186/21 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 81,12 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0183/21 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 550,28 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0177/21 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 telefonické preverenie a výjazd Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 29,28 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. 0017323266 203,00 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. 0017323266 1 911,50 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFSF/0006/21 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 71,40 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra