Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/22 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 6 360,00 € 12.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFBV/0324/21 kosenie školského areálu a náhradný kotúč Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 AGRIO a.s. 35752971 550,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0325/21 frézovanie pňov v areáli školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Frézovanie pňov, s.r.o. 52612741 2 430,00 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0323/21 čipová karta Gemalto ID Prime 940 - Fullsize Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Disig, a.s. 35975946 36,00 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0321/21 učebné pomôcky - grafické tablety Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.sk 36562939 192,10 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0322/21 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 -148,20 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFSF/0014/21 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 118,20 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0320/21 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 376,27 € 17.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0316/21 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0319/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 81,50 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0318/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 71,23 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0317/21 kancelárske a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 124,62 € 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0315/21 dobropis - školský plán mobility - analytická časť Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Cyklokoalícia, o.z. 31800394 -300,00 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0314/21 dobropis - projektová koordinácia 3/2021 - 7/2021 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Cyklokoalícia, o.z. 31800394 -600,00 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0313/21 demontáž tabule a maľovanie steny Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PEFCO s.r.o. 47603461 200,00 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0312/21 EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 494,00 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0311/21 testy, OOP a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 657,80 € 14.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0310/21 poistenie hnuteľných vecí Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 50659669 100,35 € 13.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0309/21 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 726,41 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0306/21 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0298/21 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 430,39 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0297/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0296/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0295/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0301/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0300/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 34,10 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0294/21 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 9 280,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0299/21 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 692,75 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0293/21 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFSF/0013/21 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 182,40 € 10.12.2021 03.01.2022 Faktúra