Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2345

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0283/21 výkon vonkajších OP TNS a OP plynových zariadení Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 326,40 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFSF/0011/21 ITIC známky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 300,00 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0277/21 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,00 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0281/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 81,50 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0280/21 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 58,70 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0279/21 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 166,96 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 počítačová sieť SANET Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SANET 17055270 149,37 € 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0284/21 doména horvatha.sk Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 22.11.2021 06.12.2021 Faktúra
DFBV/0270/21 germicídne žiariče prolux Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 BETRIMAX s.r.o. 46261656 1 304,16 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0274/21 revízia malého nákladného výťahu v školskej jedálni Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ORGO-LIFT 30940630 65,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0262/21 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 104,62 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0261/21 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 269,19 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0260/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0259/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0258/21 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0265/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0264/21 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 35,15 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0257/21 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 494,30 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0256/21 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 6 540,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0269/21 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 325,12 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0268/21 dezinfekčné prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 378,02 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0267/21 čistiace potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 23,87 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0263/21 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 680,76 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0255/21 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0275/21 deratizácia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 INSEKTPOL spol. s r.o. 17311411 120,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFSF/0010/21 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 226,80 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0276/21 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 721,98 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0271/21 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 216,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0266/21 hygienické a kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 84,04 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra
DFBV/0273/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 11.11.2021 02.12.2021 Faktúra