Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0170/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 51,60 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 164,26 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,60 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 877,07 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/20 | učebnice - RJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 69,86 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/20 | bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 324,97 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 84,00 € | 03.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/20 | jednorazové ochranné rúška | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | COOL Trading s.r.o. | 03926788 | 51,56 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/20 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 9,20 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 154,13 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/20 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/20 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 24.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/20 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 570,54 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/20 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 268,98 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/20 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,63 € | 07.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra |