Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0136/20 | učebné pomôcky - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 185,90 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 52,51 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 88,32 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 407,71 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/20 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 27,60 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 87,86 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 65,40 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/20 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 208,19 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/20 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 033,73 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/20 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 46,50 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | hosting horvatha.sk | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 89,50 € | 29.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 17,57 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 122,69 € | 16.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,00 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | montáž a nastavenie nového snímača | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 179,40 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 46,80 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/20 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 449,00 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |