Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0132/23 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 999,68 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 čistiace prostriedky a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 81,41 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 výkon zodpovednej osoby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,84 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 409,00 € 05.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 poistenie hnuteľných vecí Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu 50659669 359,98 € 03.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 161,21 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 čistenie odtoku kanalizácie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Majster Kutil s.r.o. 52985806 120,00 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 kancelárske a hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 119,87 € 27.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 pracovný seminár ARŠG SR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. 31642284 284,00 € 26.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 964,42 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 materiál - ŠJ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 19,87 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 čistiace potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 136,14 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 140,49 € 21.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 350,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 profylaktika a servis MaR v OST Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 322,92 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 oprava hlavného uzáveru studenej vody v OST Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 268,07 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 621,22 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra