Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0290/22 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 172,80 € 19.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFSF/0010/22 ITIC preukazy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 19.10.2022 29.10.2022 Faktúra
DFBV/0272/22 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 258,53 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0271/22 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 560,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0284/22 oprava pisoára s výmenou batérie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 234,19 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0276/22 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 229,99 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0275/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0274/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0273/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0279/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0278/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,72 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0277/22 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 603,25 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0270/22 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0286/22 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 2,78 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0285/22 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFSF/0009/22 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 254,15 € 12.10.2022 29.10.2022 Faktúra
DFBV/0287/22 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 789,82 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0281/22 servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 276,00 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0288/22 úrazové poistenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 323,62 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra