Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0003/23 posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Actoris services s.r.o. 52336123 680,00 € 28.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0081/23 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 409,00 € 28.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 poskytnutie služby za LVK Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 6 750,00 € 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0075/23 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 11 412,80 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 diagnostika a oprava 3 ks pisoárov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 STRABAG Property and Facility Services 36361127 1 989,68 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0076/23 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0077/23 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 196,80 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0079/23 kancelárske potreby - toner Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EKO TONER s.r.o. 47689650 45,32 € 20.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 140,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 210,07 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0059/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 533,80 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0058/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0062/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0061/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,81 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,81 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0068/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 93,89 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0060/23 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 869,71 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 08.03.2023 03.04.2023 Faktúra