Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSF/0003/23 | posedenie ku Dňu učiteľov - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Actoris services s.r.o. | 52336123 | 680,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 409,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/23 | poskytnutie služby za LVK | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | T.C.T., spol. s r.o. | 36742121 | 6 750,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 412,80 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/23 | diagnostika a oprava 3 ks pisoárov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 1 989,68 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 196,80 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/23 | kancelárske potreby - toner | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 45,32 € | 20.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 140,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 210,07 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 533,80 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,81 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 93,89 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 869,71 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |