Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0196/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 440,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 34,80 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 85,63 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 839,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 315,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 36,72 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 102,24 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 436,56 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/23 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 215,52 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 386,59 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 93,90 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 84,60 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |