Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0273/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 506,10 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 486,04 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 307,44 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 795,20 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | bezpečnostné cylindrické vložky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 228,96 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | -45,00 € | 18.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | bezpečnostné cylindrické vložky a kľúče | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 1 921,92 € | 13.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 130,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,50 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 091,85 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/23 | ITIC známka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,92 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 475,88 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 12.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |