Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0273/23 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 506,10 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 486,04 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0270/23 EduPage eGovernment modul Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ASC Applied Software Consultants 31361161 24,00 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Martinus, s.r.o. 45503249 307,44 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Martinus, s.r.o. 45503249 1 795,20 € 21.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 bezpečnostné cylindrické vložky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Peter Varsányi 48070025 228,96 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 odborný seminár Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Kantorka n.o. 45740313 -45,00 € 18.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 bezpečnostné cylindrické vložky a kľúče Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Peter Varsányi 48070025 1 921,92 € 13.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 130,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 10,50 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 091,85 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 80,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 470,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFSF/0010/23 ITIC známka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CKM SYTS 31768164 10,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 32,92 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 475,88 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 3,00 € 12.09.2023 02.10.2023 Faktúra