Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0015/19 plyn Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SPP a.s. 35815256 4,00 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DIMARKO s.r.o. 48258474 20,11 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Obchod - SVK, s.r.o. 47175397 48,90 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 časopis geografia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 EPL s.r.o. 46724605 10,00 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 475,20 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Mária Šefčíkova-Škol.jed. 32056699 118,80 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
01_2019 Zmluva o nájme nebytového priestoru Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 TM Consulting, s. r. o. 36537551 Nájmy a prenájmy 575,00 € 17.01.2019 18.01.2019 15.02.2019 17.01.2019 Mgr. Marta Jankovičová riaditeľka Zmluva
DFBV/0002/19 úroky z omeškania Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská teplárenská 35823542 47,53 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 elektrická energia Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 684,59 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 vodné, stočné Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 245,20 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 odpadová voda Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Bratislavská vodárenská s 35850370 331,78 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,06 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 19,99 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 49,56 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 441,20 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 25,78 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 upratovacie služby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Milan Adamov - aclean 51896176 1 040,00 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 monitorovanie objektu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 182,23 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 telefonické preverenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 SECURITON Servis spol.sro 35693835 1,39 € 15.01.2019 03.02.2019 Faktúra