Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0015/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 20,11 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 48,90 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/19 | časopis geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 475,20 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 118,80 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
01_2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TM Consulting, s. r. o. | 36537551 | Nájmy a prenájmy | 575,00 € | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 15.02.2019 | 17.01.2019 | Mgr. Marta Jankovičová | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0002/19 | úroky z omeškania | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 47,53 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 684,59 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 245,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,78 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,06 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 49,56 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 441,20 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 25,78 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 040,00 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | monitorovanie objektu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 182,23 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | telefonické preverenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 1,39 € | 15.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra |