Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/22 miestny poplatok za komunálne odpady 1. splátka Gymnázium Jána Papánka 17337046 Hlavné mesto Bratislava 00603481 1 269,13 € 07.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 49,56 € 07.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 krtkovanie - výjazd Gymnázium Jána Papánka 17337046 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 118,80 € 07.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 tepelná energia 1/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -591,39 € 04.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFSJ/0032/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 257,51 € 03.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0031/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 57,32 € 03.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0034/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 977,04 € 03.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0035/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 112,54 € 03.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0033/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 309,40 € 03.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0028/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 59,34 € 01.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0029/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 169,36 € 01.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0030/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 783,66 € 01.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 spracovanie účtovníctva 1/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 870,00 € 01.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 hygienické prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 110,16 € 01.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 tepelná energia 2/2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 10 380,00 € 01.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 54,00 € 01.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 členský poplatok Gymnázium Jána Papánka 17337046 Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2022 06.03.2022 Faktúra
DFSJ/0020/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Frape catering s.r.o. 44178450 901,74 € 26.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0027/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 68,38 € 26.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0026/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 527,17 € 26.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bohus Sestak s.r.o. 44240104 871,02 € 25.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0024/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 326,17 € 25.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0025/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 483,27 € 25.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 pracovné oblečenie ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 481,89 € 24.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFSJ/0022/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 104,54 € 24.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0023/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 69,79 € 24.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0018/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 171,78 € 21.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 876,46 € 21.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 poistenie majetku a zodpovednosti Gymnázium Jána Papánka 17337046 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 23,19 € 20.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 právny kurier pre školy 2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 RAABE s.r.o. 35908718 131,00 € 20.01.2022 05.02.2022 Faktúra