Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/22 poistenie majetku 21.4.2021 - 20.4.2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 801,61 € 28.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 podnájom pozemkov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 25,00 € 28.03.2022 07.10.2022 Faktúra
DFSJ/0084/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 136,73 € 25.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0083/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 267,14 € 25.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0057/22 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 385,88 € 24.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 pentel popisovač na biele tabule 120 ks Gymnázium Jána Papánka 17337046 ŠEVT a.s. 31331131 233,28 € 23.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFSJ/0082/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 105,15 € 22.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 školenie učiteľských kolektívov, projekt Moderný Vazkár Gymnázium Jána Papánka 17337046 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 1 113,60 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0054/22 školenie - projekt NFP Gymnázium Jána Papánka 17337046 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 35781319 3 656,88 € 22.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFSJ/0079/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Frape catering s.r.o. 44178450 743,94 € 21.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0081/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 428,69 € 21.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0078/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 154,46 € 17.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0080/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 114,40 € 17.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 servítky, oplachovač do myčky ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 154,15 € 16.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFSJ/0076/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 348,04 € 15.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0077/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 771,78 € 15.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 15.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 pracovné oblečenie ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 142,00 € 14.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFSJ/0074/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 240,90 € 10.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0073/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 166,43 € 10.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0075/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 212,83 € 10.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0071/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 175,85 € 09.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0072/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 309,91 € 09.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0067/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 65,32 € 08.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0070/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 160,16 € 08.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0068/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 265,58 € 08.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFSJ/0069/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 562,32 € 08.03.2022 08.04.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 monitoring Gymnázium Jána Papánka 17337046 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 118,80 € 08.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 vodné, stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 482,88 € 08.03.2022 09.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 47,26 € 08.03.2022 09.04.2022 Faktúra