Faktúry
Počet záznamov: 5449
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0355/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 629,54 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0352/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 150,70 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0349/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,96 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/22 | tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Volf | 11785250 | 33,54 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0342/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 475,20 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0345/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,10 € | 15.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/22 | licencia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/22 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | interaktívna zostava, tabula Dubno | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 659,00 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/22 | vianočné posedenie SF | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Šupaša, s.r.o. | 46657207 | 222,00 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0344/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 35,74 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0343/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 113,81 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0348/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 394,02 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0347/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 355,66 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 104,00 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský zväz orientačných športov | 30806518 | 1 300,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/22 | otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 3 700,00 € | 12.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0346/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 762,96 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0337/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 198,50 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0339/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 218,90 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0340/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 329,46 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0341/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 292,03 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 510,24 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 316,20 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,14 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 574,49 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0335/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 265,42 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |