Faktúry
Počet záznamov: 4690
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0026/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 527,17 € | 26.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 871,02 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 326,17 € | 25.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 483,27 € | 25.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/22 | pracovné oblečenie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 481,89 € | 24.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 104,54 € | 24.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 69,79 € | 24.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 171,78 € | 21.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 876,46 € | 21.01.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | poistenie majetku a zodpovednosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 23,19 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | právny kurier pre školy 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 131,00 € | 20.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu osvetlenia šatní | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 480,00 € | 20.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 322,14 € | 20.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 180,18 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 380,20 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 44,64 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 107,79 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 616,18 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,77 € | 18.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 164,34 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 494,00 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 905,93 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 360,85 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 323,41 € | 14.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 53,34 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 117,07 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 13.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 501,70 € | 13.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,01 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 169,95 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |