Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4690

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0026/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 527,17 € 26.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0019/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bohus Sestak s.r.o. 44240104 871,02 € 25.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0024/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 326,17 € 25.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0025/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 483,27 € 25.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 pracovné oblečenie ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 481,89 € 24.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFSJ/0022/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 104,54 € 24.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0023/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 69,79 € 24.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFSJ/0018/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 171,78 € 21.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0021/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 876,46 € 21.01.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 poistenie majetku a zodpovednosti Gymnázium Jána Papánka 17337046 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 23,19 € 20.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 právny kurier pre školy 2022 Gymnázium Jána Papánka 17337046 RAABE s.r.o. 35908718 131,00 € 20.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 vypracovanie rozpočtu na rekonštrukciu osvetlenia šatní Gymnázium Jána Papánka 17337046 OFIR s.r.o. 43975542 480,00 € 20.01.2022 06.03.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 322,14 € 20.01.2022 06.03.2022 Faktúra
DFSJ/0014/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 180,18 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0013/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 380,20 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0016/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Frape catering s.r.o. 44178450 44,64 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0015/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 1 107,79 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0017/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 616,18 € 19.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0012/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 46,77 € 18.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0011/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 164,34 € 17.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0008/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bohus Sestak s.r.o. 44240104 494,00 € 14.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0010/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 905,93 € 14.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0009/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 360,85 € 14.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 323,41 € 14.01.2022 06.03.2022 Faktúra
DFSJ/0006/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 53,34 € 13.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0007/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 117,07 € 13.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 zemný plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 54,00 € 13.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 hygienické prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 501,70 € 13.01.2022 06.03.2022 Faktúra
DFSJ/0002/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 27,01 € 11.01.2022 04.02.2022 Faktúra
DFSJ/0004/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 169,95 € 11.01.2022 04.02.2022 Faktúra