Faktúry
Počet záznamov: 4690
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0214/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 26,23 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 72,28 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 74,80 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 2 164,07 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | oprava elektrickej panvice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ján Gróf | 13967568 | 232,70 € | 25.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -117,97 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | Súťaž OU | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 80,08 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/21 | závesné zásobníky na servítky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 112,80 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/21 | OLO 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 622,14 € | 21.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | zabetónovanie sklobetónových svetlíkov a oprava chodníka do kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 7 704,24 € | 21.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -424,80 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 720,26 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 44,28 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 524,96 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 377,24 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 204,71 € | 20.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/21 | oprava elektrickej panvice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 134,50 € | 19.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 650,98 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 45,10 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,08 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 320,64 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 510,41 € | 18.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 72,00 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/21 | Súťaž OU | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHAMPION, s.r.o | 35726105 | 27,00 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 50,16 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 7,20 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 400,84 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 37,12 € | 14.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra |