Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0330/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 499,29 € 16.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0327/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 514,26 € 13.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0328/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 2 588,28 € 13.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0229/24 overenie váhy Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,00 € 12.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0326/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 275,72 € 12.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0324/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 61,03 € 12.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0325/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 79,20 € 12.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFBV/0239/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -355,29 € 11.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0240/24 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 -134,48 € 11.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0227/24 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 preskoly.sk s.r.o. 51692881 558,90 € 11.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0323/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 829,22 € 11.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0317/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 260,70 € 11.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0319/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 205,85 € 10.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFBV/0225/24 Pentel popisovač Gymnázium Jána Papánka 17337046 ŠEVT a.s. 31331131 829,44 € 10.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFBV/0238/24 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -47,51 € 09.09.2024 11.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0318/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 17,88 € 09.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0320/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 562,44 € 09.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFBV/0223/24 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 111,72 € 09.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0321/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 55,68 € 09.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0322/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 317,54 € 09.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0305/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 121,00 € 06.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFBV/0222/24 Naša strava Gymnázium Jána Papánka 17337046 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 22,80 € 05.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0306/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 92,66 € 04.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0316/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 1 083,43 € 04.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0315/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 175,29 € 04.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0307/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 64,89 € 03.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0304/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 438,78 € 03.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0310/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 497,90 € 03.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFSJ/0303/24 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 66,00 € 03.09.2024 11.10.2024 Faktúra
DFBV/0191/24 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 46,01 € 02.09.2024 11.09.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra