Faktúry
Počet záznamov: 5194
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0330/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 934,55 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0476/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 89,44 € | 09.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0479/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 205,57 € | 09.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0474/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 568,81 € | 09.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/24 | doplnenie lekárničky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lekáreň Avion s.r.o. | 31383670 | 86,74 € | 09.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0477/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 400,44 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0468/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,04 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0473/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 275,49 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 703,27 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0325/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/24 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,00 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0469/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 145,20 € | 05.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0472/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 973,15 € | 05.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/24 | laserové multifunkčné zariadenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 297,96 € | 05.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/24 | IT materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 565,49 € | 05.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0461/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 485,72 € | 04.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0470/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 985,81 € | 03.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0471/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 719,16 € | 03.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0457/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 127,93 € | 03.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0458/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 130,02 € | 03.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0321/24 | správa PC a serverov 11/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 03.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0459/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 200,65 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0466/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 335,87 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0463/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 650,17 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0462/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 498,84 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0460/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 354,40 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0465/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 094,92 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0467/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 573,84 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0464/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 669,35 € | 02.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |