Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0243/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 103,08 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0242/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,02 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0240/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 247,45 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0241/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 937,94 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0237/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 516,72 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0239/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 95,82 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0238/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 705,52 € | 01.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0051/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 315,60 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
DFBV/0192/22 | odborná prehliadlka plyn zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 85,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | odborná prehliadka OTS | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | spracovanie účtovníctva 9/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 990,00 € | 29.09.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0235/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 676,14 € | 29.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 201,49 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 367,27 € | 28.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
VO/0050/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 481,80 € | 26.09.2022 | 17.10.2022 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0233/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 114,75 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0234/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 204,63 € | 26.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 397,60 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/22 | overenie váh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 48,00 € | 22.09.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 325,90 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |