Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0078/22 | servis vzduchotechniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 460,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/22 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 65,95 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 426,22 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 853,04 € | 12.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 286,84 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 319,55 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 313,87 € | 11.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 280,81 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 870,32 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,59 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 11.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 212,80 € | 08.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 172,18 € | 08.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 167,12 € | 08.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 723,34 € | 08.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 59,31 € | 08.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 590,20 € | 08.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | odborná prehliadka výťahu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | LUKO SK, s.r.o. | 44492588 | 88,56 € | 07.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | zhotovené kópie 1-3/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 166,70 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |