Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/22 | kódovanie DEK | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 148,80 € | 11.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | popisovač na biele tabule | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 331,62 € | 11.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | revízia TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľudevít Gereg revízny technik telocvičného náradia | 30483042 | 290,00 € | 11.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 327,88 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 78,91 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0265/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 127,61 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0263/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 251,54 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0259/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 244,20 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 304,38 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,50 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 56,18 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 277,61 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,20 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,23 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 481,80 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 107,51 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | revízia bleskozvodov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 240,00 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | revízia elektrickej inštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 1 231,45 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 334,92 € | 06.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0056/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 225,71 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Objednávka |