Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0196/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 599,32 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0193/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 148,30 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0194/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 888,92 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0198/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 561,91 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0223/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 826,90 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0197/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 845,45 € | 02.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0099/24 | odborná prehliadka hydrantov a hasiacich zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RP - Control s.r.o. | 53565720 | 480,00 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0100/24 | spracovanie účtovníctva 4/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0096/24 | oprava kotla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 269,66 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0098/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 200,00 € | 29.04.2024 | 04.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0097/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 250,00 € | 29.04.2024 | 04.06.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0095/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 344,12 € | 26.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0094/24 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 042,13 € | 26.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0169/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 83,52 € | 26.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0025/24 | Na základe objednávky pani vedúcou školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 344,12 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | |||||
VO/0026/24 | Objednávame u Vás opravu kotla - tlakového spínača v školskej kuchyne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 269,70 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | |||||
VO/0027/24 | Objednávame odbornú prehliadku hydrantov a hasiacich prístrojov v budove školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 480,00 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | |||||
DFSJ/0166/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 445,73 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0093/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Viera Szikorová SANTECH | 40219291 | 238,91 € | 25.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFSJ/0185/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 215,37 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |