Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0421/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 156,91 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0286/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 664,04 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0298/24 | údržba kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 564,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0297/24 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 456,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0285/24 | Balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0408/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 392,71 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0414/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 43,20 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0411/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 449,56 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0412/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 48,47 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0281/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0282/24 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0283/24 | ODBER CHéMIE, VýJAZD CHEMIKA | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Detox s.r.o. | 31582028 | 804,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0278/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0277/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0279/24 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,50 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0280/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 217,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0276/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 240,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/24 | správa PC a serverov 10/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0287/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 132,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0284/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,46 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |