Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/23 | pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 468,00 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 367,64 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0002/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 468,00 € | 20.01.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0019/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 807,96 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 50,64 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 693,73 € | 18.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 57,90 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 459,11 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 341,94 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 550,00 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 515,39 € | 13.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 418,19 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 211,07 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 166,62 € | 13.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0001/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 416,59 € | 12.01.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0014/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 481,28 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 846,35 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 523,61 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 71,64 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 75,82 € | 09.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra |