Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0003/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 290,00 € | 19.01.2022 | 17.02.2022 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0012/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 46,77 € | 18.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0002/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 322,14 € | 18.01.2022 | 19.01.2022 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0011/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 164,34 € | 17.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 494,00 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 905,93 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 360,85 € | 14.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 323,41 € | 14.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 53,34 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 117,07 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 13.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 501,70 € | 13.01.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,01 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 169,95 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 230,56 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 722,68 € | 11.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
VO/0001/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 418,61 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Objednávka | ||||||
DFBV/0001/22 | virtuálna knižnica 2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,90 € | 03.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,62 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra |