Faktúry
Počet záznamov: 4052
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210229 | Monitor na PC, 2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 78,00 € | 25.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210226 | Mini PC UMAX | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 194,50 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
F210227 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 30,24 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
F210225 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 152,00 € | 24.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210224 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 51,48 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
F210220 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia + monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210217 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210218 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 109,28 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
F210223 | Sviečka zap.- Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 16,51 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
F210152 | Spracovanie účtovníctva 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210216 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 336,00 € | 12.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210215 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica | 44007841 | 52,39 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
F210222 | Smetné koše 25L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 147,00 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210214 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ležatého rozvodu studenej vody " DP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 540,00 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210213 | Internet 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210221 | Pračka EW6T4262 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 371,33 € | 09.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
F210212 | Výkon havárijnej služby- paušál za I.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210148 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210149 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,81 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
DZ21002 | Záloha na teplo 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 170,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
DZ21001 | Záloha na teplo 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
DZ21003 | Záloha na energie 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210211 | koordinácia BOZP 1 x 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 96,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210150 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 225,34 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210210 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.10.2020-14.1.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210151 | Právne služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210147 | Telefón hovory 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 304,58 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210146 | Telefón-hovory 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210219 | Úradná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 216,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210144 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |