Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F221112 inštalácia LAN siete Poliklinika Karlova Ves 17336236 Michal Zerzan 37604554 330,00 € 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F221111 PC komponenty-káble Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 13,35 € 14.11.2022 15.11.2022 Faktúra
F221110 ToneryHP Q2612A + HPCB436A Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 26,40 € 11.11.2022 16.12.2022 Faktúra
F221109 Internet 11/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F221047 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 440,38 € 10.11.2022 16.12.2022 Faktúra
F221046 upratovanie ZS Rovniankova, 10/22 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 32,40 € 10.11.2022 01.12.2022 Faktúra
F221045 upratovanie ZS Rovniankova , 10/22 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 594,00 € 10.11.2022 01.12.2022 Faktúra
F221108 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 210,95 € 09.11.2022 01.12.2022 Faktúra
F221042 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 112,39 € 09.11.2022 24.11.2022 Faktúra
F221041 Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -125,02 € 09.11.2022 24.11.2022 Faktúra
F221043 Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 138,52 € 09.11.2022 18.11.2022 Faktúra
F221106 Zverejnenie pracovnej ponuky - RDG asistent Poliklinika Karlova Ves 17336236 Profesia, spol. s r. o. 35800861 118,80 € 09.11.2022 18.11.2022 Faktúra
F221107 Webkamera + reproduktory Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 52,80 € 09.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DZ22031 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 09.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DZ22033 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 230,00 € 09.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DZ22032 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 770,00 € 09.11.2022 11.11.2022 Faktúra
F221040 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 356,44 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
F221104 Tuberkulín Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 201,45 € 08.11.2022 01.12.2022 Faktúra
F221050 Telefón-hovory 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,52 € 08.11.2022 18.11.2022 Faktúra
F221049 Telefón-hovory 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 5,48 € 08.11.2022 18.11.2022 Faktúra
F221105 Rukavice nitrilové Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 125,40 € 08.11.2022 18.11.2022 Faktúra
F221103 Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 126,63 € 07.11.2022 01.12.2022 Faktúra
F221102 Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.07.2022-14.10.2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 32,46 € 04.11.2022 01.12.2022 Faktúra
F221039 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 58,40 € 04.11.2022 01.12.2022 Faktúra
F221044 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 137,75 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F221038 Výkon bezpečnostnej služby 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 863,76 € 04.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F221037 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 12,00 € 03.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F221035 Pranie a žehlenie prádla za 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 239,16 € 02.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F221034 zrážky DS 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,10 € 02.11.2022 29.11.2022 Faktúra
F221033 Zrážky PKV 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 341,48 € 02.11.2022 29.11.2022 Faktúra