Faktúry
Počet záznamov: 3950
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210102 | Ochranné zdravotné potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 966,24 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F210103 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAPPY END spol. s r.o. | 35710578 | 244,80 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201245 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DZ20039 | Záloha na teplo 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 900,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DZ20038 | Záloha na teplo 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 010,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DZ20037 | Záloha na energie 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201244 | Služby bezpečnostného poradcu 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 05.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201242 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -1 881,60 € | 04.01.2021 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
F210101 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201241 | Strava MOM 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 319,50 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201243 | Prenájom rohoží 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201240 | Ohrievač na odberné miesto | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Chal-Tec GmbH | 1 | 70,88 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
F201239 | Výkon bezpečnostnej služby od 10.12 do 22.12.2020 na odbernom mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 605,34 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201238 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201220 | PCR test na COVID-19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 70,00 € | 30.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
F201237 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201236 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 307,32 € | 30.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201233 | Servisné práce na bleskozvode | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 144,00 € | 29.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201232 | Servisné práce na bleskozvode | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | -144,00 € | 29.12.2020 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
F201231 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 106,81 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
F201230 | Vodné, stočné DS Donnerova za 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 171,42 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
F201228 | Prací prášok na mopy TONGO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | WorldOffice, s. r. o. | 46267191 | 17,04 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
F201227 | Toner HP CF259A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 23.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201229 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 462,40 € | 23.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201224 | Box na infekčný odpad 20 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 300,24 € | 21.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201226 | Papier do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 129,60 € | 21.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201225 | Jedálne kupóny rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 433,26 € | 21.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F201222 | Ochranné okuliare | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRAKTIS SK s.r.o. | 50403125 | 44,16 € | 18.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
F201223 | Box na infekčný odpad 20 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 237,60 € | 18.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
F201218 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 149,69 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |