Faktúry
Počet záznamov: 4902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220324 | Kontrola SW vybavenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 288,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220329 | Antigénové testy zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 90,75 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220322 | demontáž časti plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 915,00 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220325 | Výkon bezpečnostnej služby 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 945,18 € | 31.03.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220414 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia - dodatok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 688,36 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220319 | Zámok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 23,04 € | 29.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220318 | vodné-stočné PKV 03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 721,91 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220316 | Výročná správa bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 37,20 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220317 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 146,02 € | 25.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220314 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220315 | Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 131,08 € | 24.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220313 | prepäťová ochrana do zásuvky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Solight Holding s.r.o. | 28320573 | 9,35 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220312 | Vodné, stočné DS Donnerova za 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 125,54 € | 23.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220253 | Právne služby 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220252 | Vyhotovenie Ohlásenia o vzniku odpadu za kalednárny rok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 30,90 € | 21.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220311 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 419,78 € | 21.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220310 | Zámok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 8,62 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220251 | Spracovanie účtovníctva 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22011 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 620,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22010 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 870,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22012 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | ||||||
| F220250 | Odvoz dreva-odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 17,76 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220309 | Internet 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220308 | LED panel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Led Star s.r.o. | 54382548 | 34,60 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220249 | Strava DS Donnerova 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 207,00 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220248 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 57,86 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220247 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 238,31 € | 10.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| F220306 | Rámčeky na vypínače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 145,30 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220307 | Bezdrôtový telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 24,77 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| F220246 | Telefón-hovory 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 364,10 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |