Faktúry
Počet záznamov: 3950
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210340 | Tampóny a náplaste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 119,20 € | 31.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
F210339 | Kliprámy A4 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 150,30 € | 30.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
F210338 | Podložky na stoličku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | 04788494 | 30,48 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
F210401 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 29.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
F210335 | Mobilné oplotenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROMONTA SK, s.r.o. | 45458804 | 134,98 € | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
F210336 | PC komponenty, vrecká do vysávača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,98 € | 26.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
F210334 | Vodné, stočné DS Donnerova za 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,22 € | 26.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210333 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 25,70 € | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
F210332 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 82,80 € | 24.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210330 | tonery + box Epson | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 69,01 € | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
F210328 | Obedy očkovanie 20.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 121,00 € | 23.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210331 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 415,99 € | 23.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210337 | OP a OS elektrickej inštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 72,00 € | 23.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210324 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 13.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AP Rescue, s.r.o. | 52781810 | 600,00 € | 19.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210325 | Vestník Ministerstva zdravotníctva SR-rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 19.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
F210327 | Ihly pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 5,46 € | 19.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
F210326 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 35,69 € | 19.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
F210323 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,60 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210322 | Obedy očkovanie 13.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 121,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210321 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 324,49 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210329 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 408,00 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210262 | Vyhotovenia Ohlásenia o vzniku odpadu za kalendárny rok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 28,38 € | 17.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
F210320 | CD -R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 301,10 € | 16.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
F210317 | Mini PC a CD -R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 364,67 € | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
F210318 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 91,80 € | 15.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
F210319 | Lieky a všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 19,59 € | 15.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
F210315 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 749,34 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210260 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 33 914,83 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210316 | Chladiaca skrinka 130 L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 391,80 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210313 | Kalibrácia teplomera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 25,20 € | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra |