Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210548 Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 58,10 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210552 Telefón-hovory 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,61 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210551 Telefón hovory 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 277,69 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210550 Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 59,99 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DZ21015 Záloha na energie 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.06.2021 15.07.2021 Faktúra
DZ21014 Záloha na teplo 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 540,00 € 08.06.2021 15.07.2021 Faktúra
F210541 Služby PO a BOZP 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 07.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210547 Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 1.5.2021, 8.5.2021, 22.5.2021, 28.5.2021 a 29.5.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 2 700,00 € 07.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210546 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2021, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -274,58 € 07.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210545 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -307,95 € 07.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210607 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 119,20 € 07.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210606 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 152,12 € 07.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210544 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 253,26 € 07.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210539 zrážky DS 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,69 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210538 Zrážky PKV 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 357,06 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210542 Obedy očkovanie 29.05.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 110,00 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210540 Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210543 vodné-stočné PKV 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 905,40 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210605 Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 157,18 € 04.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210604 Elektroinštalačné práce Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 133,86 € 03.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210602 Odber zemného plynu 6/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 374,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210534 Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210535 Prenájom rohoží za 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210537 Doprava Poliklinika Karlova Ves 17336236 GU SLOVENSKO, s.r.o. 35793708 -15,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210603 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 506,40 € 02.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210531 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 50,90 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
F210464 Oprava kanalizácie DN200 Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 1 778,07 € 01.06.2021 05.07.2021 Faktúra
F210463 Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 1 464,00 € 01.06.2021 05.07.2021 Faktúra
F210462 Čistenie kanalizácie budovy PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 660,00 € 01.06.2021 05.07.2021 Faktúra
F210601 Kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 Office Depot, s.r.o. 36192384 84,60 € 01.06.2021 07.07.2021 Faktúra